崗位職責:
1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計計劃?
2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書?
3、組織實施財務審計、投資項目專項審計、經(jīng)濟合同審計、經(jīng)營活動遵守法規(guī)審計、內(nèi)控流程審計等各項審計工作,并出具內(nèi)部審計報告?
4、針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計結(jié)論和合理化建議的落實工作?
5、組織企業(yè)內(nèi)控體系的設計與建設,及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進意見?
6、根據(jù)審計工作計劃,配合外部審計機構(gòu)的審計工作
任職要求:
有內(nèi)控?
內(nèi)審經(jīng)驗,基礎財務功底扎實,熟悉會計準則和記賬原則,有大中型企業(yè)工作經(jīng)驗,有會計師事務所經(jīng)驗者優(yōu)先