一、崗位職責:
1、建立和完善公司內(nèi)部控制評價體系,參與公司整體內(nèi)控管理工作,包括對風險與控制進行識別、測試與評價;
2、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;
3、負責對公司業(yè)務進行銷售及收款、采購及付款、工程項目管理等各類專項審計、經(jīng)濟責任審計;
4、能夠獨立編寫審計工作底稿,記錄審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題點及疑點,提出改善建議,并跟進審計事項的改進工作;
5、其他與內(nèi)部審計相關(guān)的工作和領(lǐng)導交辦的工作。
二、任職資格:
1、財務、會計、審計相關(guān)專業(yè),本科以上學歷,具備注冊會計師、審計師、中級會計師等資格者優(yōu)先;
2、有相關(guān)企業(yè)內(nèi)審或事務所審計經(jīng)驗,風控、合規(guī)、反舞弊工作經(jīng)驗優(yōu)先;
3、熟悉國家相關(guān)的審計法律法規(guī),具備審計相關(guān)的專業(yè)知識,熟悉審計的相關(guān)流程和方法;
4、熟悉辦公軟件,善于發(fā)現(xiàn)問題,具有較強的學習能力,良好的執(zhí)行力及協(xié)調(diào)能力,歸納總結(jié)能力和數(shù)據(jù)處理能力。