1、按照有關法規(guī)和制度,結合實際,擬立內部審計制度、管理辦法、實施細則和作業(yè)流程;
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2、協(xié)助領導擬定公司或項目審計計劃、草擬實施方案,制定年度、月度內審工作計劃,并負責具體實施;
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3、監(jiān)督和評價生產經營、物資采購、資產管理、工程建設等經濟活動,做好日常內審、項目審計、離任審計等具體工作;
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4、具體實施對公司(含下屬子公司)內部審計:對各下屬子公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;
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5、具體實施對公司(含下屬子公司)經濟活動合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行全面審計、監(jiān)督;
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6、根據公司發(fā)展實際需求,協(xié)助建立健全反舞弊機制,制訂公司的內控和審計管理體系(制度)和手冊等,
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7、負責審核匯編公司定期或不定期內審報告和分析報告;負責審核工程決算(結算)報告、匯編年度財務預、決算及執(zhí)行過程控制;
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8、完成上級領導交辦的其他工作(如國資委快報、納稅申報、稅收籌劃等)。
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任職資格:
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1、?大?;蛞陨蠈W歷,審計、會計、經濟管理等相關專業(yè);
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2、具有中級審計師、中級會計師職稱、或者相當專業(yè)職稱優(yōu)先;具有5年以上相關專業(yè)工作經歷;
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3、熟悉內部審計流程與規(guī)范、有扎實的審計和財務專業(yè)知識,熟悉財經法律法規(guī);
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4、熟練掌握OFFICE軟件(特別是EXCLE、PPT)、熟練用友NC財務軟件和ERP系統(tǒng);
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5、具備審計數據分析能力、審計項目報告處理能力;
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6、原則性強;保守公司秘密;正直誠實,工作態(tài)度積極,責任心強;具有非常良好的溝通協(xié)調能力;
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7、無違法犯罪記錄,能接受公司安排短期出差工作;