職位描述:?
????????1、掌握內(nèi)部控制要點,協(xié)助確定公司控制要點、內(nèi)控檢查重點、流程節(jié)點;參與建立公司內(nèi)部控制體系;
2、參與對公司各項制度及業(yè)務(wù)流程的梳理、審查,分析異常或風(fēng)險點,提出防控和改善措施,不斷完善公司各部門制度及流程標(biāo)準(zhǔn)體系;
3、與相關(guān)部門加強(qiáng)溝通,更新、優(yōu)化公司內(nèi)控體系;
4、協(xié)助進(jìn)行項各類目審計的現(xiàn)場實施;
5、編制審計工作底稿、審計報告初稿,及時披露審計中出現(xiàn)的業(yè)務(wù)問題;
6、跟蹤審計建議的執(zhí)行,實施后續(xù)審計工作;
7、審計檔案整理、歸檔;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。?
?????任職要求:?
????????1、大專以上學(xué)歷,財務(wù)、審計、統(tǒng)計、法律等專業(yè);
2、2年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,有大型集團(tuán)內(nèi)部審計、會計事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;?
3、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和執(zhí)行力,具有一定抗壓能力,具有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊合作精神;?
4、熟練操作辦公軟件和金蝶、用友等財務(wù)軟件;