1、?獨立或帶團開展大中型審計項目,完成從審計準備、業(yè)務(wù)風險分析、審計溝通、審計報告等一系列項目工作;
2、?審定并監(jiān)督內(nèi)部審計方案的執(zhí)行;
3、?組織開展公司全面審計工作,包括遵循性審計、財務(wù)審計、經(jīng)濟效益審計、管理審計等;
4、?針對查處的問題,組織開展督促整改工作;
5、?組織并開展財務(wù)審計工作,負責對公司及子公司經(jīng)濟核算、會計信息的真實性和準確性進行審計,并對其財務(wù)預(yù)算的制定及執(zhí)行情況、財務(wù)
??????收支情況及執(zhí)行過程等進行審計;
6、?組織開展經(jīng)濟效益審計工作,負責對子公司年初經(jīng)濟指標完成情況進行審計;
7、?根據(jù)上市要求,組織對公司內(nèi)控制度及流程進行完善;
8、?組織整理審計工作底稿進行歸檔;
9、?組織并開展公司職能部門的指標考核;
10、組織并實施公司領(lǐng)導安排的其他工作????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????11、組織開展對公司重大經(jīng)營活動、重大投資項目、重大工程項目、重大經(jīng)濟合同、高風險業(yè)務(wù)及股權(quán)變更事項等專項審計工作;
12、組織并開展每季度對公司與大股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方資金往來情況進行審計,形成專項報告;
13、組織對公司各部門及子公司財務(wù)收支及內(nèi)控執(zhí)行情況進行審計;
14、開展其它專項審計工作。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????15、必要時外聘審計機構(gòu),對公司及子公司的問題進行專項審計,并協(xié)調(diào)配合其開展工作。
16、參與公司兼并、重組、投融資等重要資本運營事項的論證工作;
17、參與公司對外披露的財務(wù)報告、外部審計報告、重大關(guān)聯(lián)交易等的審計、復核工作;
18、指導或協(xié)助公司及子公司風險控制、管理優(yōu)化等工作;
19、組織為公司及子公司提供內(nèi)部審計培訓服務(wù)。
任職要求:
本科及以上,財務(wù)管理、審計、會計相關(guān)專業(yè);
注冊會計師及審計師執(zhí)業(yè)資格;
10年以上工作經(jīng)驗,2年以上同崗位工作經(jīng)驗,有上市公司審計經(jīng)驗者優(yōu)先;熟練操作office軟件