職位概要:
制定并實(shí)施審計(jì)計(jì)劃,優(yōu)化審計(jì)制度體系,實(shí)施常態(tài)化審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì),協(xié)助外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行相關(guān)審計(jì)工作,確保公司經(jīng)營活動(dòng)和相關(guān)資料真實(shí)合規(guī)。
工作內(nèi)容:
1、?在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下,起草集團(tuán)公司審計(jì)制度流程及年度審計(jì)計(jì)劃,建立以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)審模式和審計(jì)質(zhì)量保證體系,并持續(xù)進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化,確保審計(jì)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。
2、?根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃,起草審計(jì)項(xiàng)目方案,實(shí)施對(duì)各業(yè)務(wù)單元的常態(tài)化審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì),獲得充分的審計(jì)證據(jù),支持審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)建議,編寫審計(jì)工作底稿及審計(jì)報(bào)告,并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)檢查,落實(shí)整改情況,實(shí)現(xiàn)審計(jì)價(jià)值增值。
3、?根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃,協(xié)助外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)公司及子公司進(jìn)行年報(bào)審計(jì)和其它專項(xiàng)審計(jì)工作,保證審計(jì)結(jié)果真實(shí)有效。
4、?建立管理審計(jì)檔案。