1、根據(jù)董事會要求對集團及下屬公司進行專項審計;??
2、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計計劃;??
3、對公司會計原始憑證.記賬憑證及報表進行審計,對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見并監(jiān)督落實,參與公司財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財務(wù)收支情況.投融資及資產(chǎn)經(jīng)營狀況進行審計,參與公司兼并.重組.投資.融資等重要資本運營的論證工作;??
4、配合外部審計單位溝通,獲得外部審計的審計計劃,合理安排公司資源積極配合,匯總提交相關(guān)資料,做好協(xié)調(diào).服務(wù).溝通等工作;??
5、在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;建立反舞弊機制;
??6、負責稽查部門內(nèi)部人員會計工作流程及績效考核;
??7、完成主管上級安排其他事務(wù);
??任職要求:
1、本科及以上學歷,會計、財務(wù)管理專業(yè);
2、五年以上財務(wù)審計管理工作經(jīng)驗,具上市公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先,能獨立完成各項業(yè)務(wù)報告,會計師事務(wù)所金融組審計.內(nèi)控.稽核.監(jiān)察工作經(jīng)驗;
3、熟悉各項審計操作,具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力及高度的責任感;