1、根據(jù)董事會(huì)要求對(duì)集團(tuán)及下屬公司進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì);??
2、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃;??
3、對(duì)公司會(huì)計(jì)原始憑證.記賬憑證及報(bào)表進(jìn)行審計(jì),對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見并監(jiān)督落實(shí),參與公司財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)收支情況.投融資及資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行審計(jì),參與公司兼并.重組.投資.融資等重要資本運(yùn)營(yíng)的論證工作;??
4、配合外部審計(jì)單位溝通,獲得外部審計(jì)的審計(jì)計(jì)劃,合理安排公司資源積極配合,匯總提交相關(guān)資料,做好協(xié)調(diào).服務(wù).溝通等工作;??
5、在內(nèi)部審計(jì)過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;建立反舞弊機(jī)制;
??6、負(fù)責(zé)稽查部門內(nèi)部人員會(huì)計(jì)工作流程及績(jī)效考核;
??7、完成主管上級(jí)安排其他事務(wù);
??任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理專業(yè);
2、五年以上財(cái)務(wù)審計(jì)管理工作經(jīng)驗(yàn),具上市公司工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,能獨(dú)立完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)報(bào)告,會(huì)計(jì)師事務(wù)所金融組審計(jì).內(nèi)控.稽核.監(jiān)察工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉各項(xiàng)審計(jì)操作,具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力及高度的責(zé)任感;