崗位職責:1、制訂并實施年度、月度的內(nèi)部審計及內(nèi)控建設等工作計劃;2、對公司各單位、部門進行審計和評價,包括常規(guī)審計、內(nèi)控或專項審計,進行風險評價,提出整改建議;3、對公司現(xiàn)有經(jīng)濟活動、經(jīng)營業(yè)務、投資項目等進行風險評估,幫助公司規(guī)避經(jīng)營風險;4、參與公司業(yè)務討論,對新業(yè)務、新項目等進行風險評估,幫助公司規(guī)避潛在經(jīng)營風險;5、協(xié)助完善財務、運營管理等關鍵部門的管理制度及流程;6、對部門工作情況定期審視,確保內(nèi)審工作適應公司業(yè)務發(fā)展和風險控制的需要;7、公司領導和上級公司審計部門交辦的其他重要事項。任職資格:1、大專及以上學歷;財會、審計、管理類相關專業(yè);2、10年以上相關工作經(jīng)驗;具有會計師、審計師以上職稱;3、熟悉財務、管理等軟件和信息管理系統(tǒng),具有全面、系統(tǒng)的財務管理和企業(yè)管理知識,掌握現(xiàn)代企業(yè)運作模式和管理理念。4、具有優(yōu)良的職業(yè)素養(yǎng)、專業(yè)能力和敬業(yè)精神,做到客觀公正、實事求是、廉潔奉公、保守秘密。5、退休人士優(yōu)先考慮。