1、負責(zé)集團內(nèi)部審計制度建設(shè),建立健全內(nèi)部審計章程和制度,明確內(nèi)審工作流程;
2、使用基于風(fēng)險的審計方法評估治理框架、操作流程,以及內(nèi)部控制體系;
3、負責(zé)改進及優(yōu)化內(nèi)部控制設(shè)計和運行的有效性;?
3、監(jiān)控業(yè)務(wù)部門對審計發(fā)現(xiàn)實施整改的進度,必要時負責(zé)實施專項審閱和調(diào)查類項目;
4、確保能夠按照既定的標準完成和記錄審計工作;
任職資格:1、熟悉審計方法和流程,有從事金融機構(gòu)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
2、熟悉第三方支付、金融行業(yè)或互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的法律法規(guī)及國家政策;
3、具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,客觀公正、堅持原則,抗壓能力較強。
4、本科學(xué)歷及以上學(xué)歷,法學(xué)類、財務(wù)類專業(yè)優(yōu)先。
5、有銀行及其他金融行業(yè)風(fēng)險控制經(jīng)驗優(yōu)先。