職位描述:
1、?????協(xié)助建立和完善內(nèi)部控制制度,協(xié)調(diào)相關(guān)部門,保障制度的高效運行;
2、?????對內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;
3、?????對會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料,以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計;
4、?????根據(jù)董事會要求,結(jié)合采購,生產(chǎn),存貨,廣告,收入,費用,資金等經(jīng)營要素的風(fēng)險控制提出審計目標(biāo);
5、?????根據(jù)公司確認的審計目標(biāo)制定并執(zhí)行審計方案;
6、?????出具審計報告,化解經(jīng)營過程中的重大風(fēng)險隱患;至少每季度向總裁辦報告一次,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題;
7、?????上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
任職資格:
年????齡:◇28-40歲為最佳
教育背景:◇大專以上學(xué)歷、審計相關(guān)專業(yè),中級以上職稱
培訓(xùn)經(jīng)歷:◇
經(jīng)驗與專業(yè)資格:◇規(guī)模以上企業(yè)3年以上審計崗位工作經(jīng)歷,有3年以上會計師事務(wù)所工作者優(yōu)先
技能技巧:◇熟練運用主流財務(wù)軟件、OFFICE辦公軟件
個人素質(zhì):◇專業(yè)、細致、堅持原則、高效、溝通能力強、能承受壓力。