崗位職責:
1.實施內(nèi)部審計,按照審計業(yè)務(wù)流程和標準完成所分配的具體任務(wù),發(fā)現(xiàn)問題并提出審計建議,按要求編制審計工作底稿、起草審計報告;
2.對所負責聯(lián)系的子公司實施日常監(jiān)督,及時收集整理經(jīng)營管理信息,開展風險評估;
3.參與審計工作管理,包括編制審計業(yè)務(wù)規(guī)范和工作指引、審計信息化建設(shè)、子公司內(nèi)審工作考評、業(yè)務(wù)信息統(tǒng)計等。
學(xué)歷:碩士研究生及以上
年齡:35歲以下
專業(yè):不限
工作經(jīng)驗:3年以上
相關(guān)素質(zhì)、技能:
1.思想品德良好,嚴謹敬業(yè),具有良好的團隊合作精神,能夠適應(yīng)出差;
2.具有較強的溝通能力和文字表達能力,良好的英語聽說讀寫能力,能夠熟練使用辦公軟件;
3.了解企業(yè)內(nèi)部控制和風險管理過程,能進行適當評估并提出改善建議;
4.具有注冊會計師資格者優(yōu)先;
5.具有會計師事務(wù)所審計或大中型企業(yè)內(nèi)部審計、財務(wù)管理經(jīng)驗者優(yōu)先;
6.條件特別優(yōu)秀者相關(guān)要求可適當放寬。