1.獨立或帶隊完成內(nèi)部審計工作,包括營運、財務(wù)及合規(guī)的審核;
2.通過審計活動,找出內(nèi)部控制的弱項和效率低下的業(yè)務(wù),與管理者溝通審計發(fā)現(xiàn),并提出合適、合理的解決方案;
3.按照要求編寫、審閱審計報告,文字表述準(zhǔn)確、客觀,邏輯清晰;
4.定期跟進審計建議的執(zhí)行情況;
5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。
崗位要求:
1.本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè),具有CPA、CIA優(yōu)先;
2.8年以上會計及內(nèi)部審計相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉食品制造業(yè)內(nèi)控流程,具有3年以上的團隊管理、項目管理等管理和規(guī)劃經(jīng)驗;
3.具有較強的分析能力、良好的寫作能力和溝通能力,熟練使用Windows操作系統(tǒng);
4.樂觀、開朗,積極進取,有較強的責(zé)任心和團隊合作精神,工作勤奮、細(xì)致、認(rèn)真,能適應(yīng)頻繁出差。