崗位職責(zé):
1、依據(jù)相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)對財務(wù)工作進行審計并編寫報告;
2、按照公司內(nèi)部控制規(guī)范要求,梳理內(nèi)部控制的相關(guān)制度、流程;
3、收集財務(wù)工作各方面可能存在的漏洞和瑕疵,分析可能造成的影響,提出改進建議,并跟進實施;
4、對審計發(fā)現(xiàn)的缺陷有針對性的提出制度和流程修訂建議,并跟進實施;
5、開展相關(guān)環(huán)節(jié)或事項的內(nèi)部控制審計;
6、與相關(guān)部門溝通修改建議,尋找可行、高效的解決方案;
7、協(xié)助審計報告的總體進行,完善審計底稿的編制及歸檔;
8、完成崗位目標(biāo)和上級下達的其他任務(wù)。
任職資格:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計或?qū)徲嬒嚓P(guān)專業(yè);
2、三年以上企業(yè)財務(wù)、內(nèi)審或會計師事務(wù)所審計工作經(jīng)驗;
3、熟悉國家會計政策與會計準(zhǔn)則,了解國家稅務(wù)、審計及相關(guān)經(jīng)濟法律法規(guī);
4、能獨立開展財務(wù)審計,并出具相關(guān)報告;
5、性格穩(wěn)重,責(zé)任心強、工作仔細認(rèn)真;
6、敏銳的洞察和分析判斷能力,良好的團隊協(xié)作和溝通能力。