崗位職責:
1.依據(jù)審計計劃或審計項目,編制具體審計方案,按照審計業(yè)務操作規(guī)范收集、審核資料數(shù)據(jù),履行合規(guī)的審、驗、核程序,并嚴守業(yè)務秘密,確保審計過程的效率性、嚴密性;
2.具體實施對企業(yè)各項財務收支、專項資金的使用和核算情況的審計,配合外部會計師事務所進行審計;
3.建立與完善公司各系統(tǒng)的內部控制制度與流程,梳理風險清單,建立風險體系,以確保符合內外部對于內部控制的管理需求;
4.根據(jù)公司決定意見,組織對有損于企業(yè)利益或嚴重違反財經紀律的行為會同相關部門領導進行審計;
5.具體實施對公司的內部管理制度的審計,以檢驗其是否健全、嚴密和有效;
6.進行公司內部控制自我評價工作,跟蹤并督促內控整改落實工作,協(xié)助出具內控自我評價報告;
7.組織對相關的審計資料、文件進行歸檔管理;
8.完成公司領導交給的其他工作。
任職要求:
1.財務、審計相關專業(yè),本科及以上學歷;
2.具有5年以上公司內審工作經驗,熟悉財務、審計工作流程、審計方法;
3.熟悉國家財務政策、會計準則,精通審計、稅務法律法規(guī),熟悉企業(yè)內部控制及內部審計規(guī)范;
4.工作嚴謹、有責任心及團隊協(xié)作精神,高度的職業(yè)道德。