崗位職責:
1、負責制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;
2、組織實施內(nèi)部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,審計整改情況進行跟蹤檢查;
3、負責公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報告;
4、協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;
5、對公司業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財務(wù)狀況的真實性、合法性等進行審計;
6、與外部審計配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作;
7、負責整理歸檔公司內(nèi)外部各類審計檔案;
8、按時完成公司交辦的其他工作。
崗位要求:
1、本科及以上學(xué)歷,財務(wù)或?qū)徲嬒嚓P(guān)專業(yè),7年以上內(nèi)部控制或內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,有中級財務(wù)職稱;
2、熟悉內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理等領(lǐng)域相關(guān)的理念及流程;
3、熟悉財稅法規(guī)和公司財務(wù)管理流程,熟悉財務(wù)軟件;
4、具備獨立完成審計項目的設(shè)計與實施的能力,可以獨立完成內(nèi)審報告。
5、學(xué)習(xí)能力強,具備良好的文字功底、溝通表達能力、數(shù)據(jù)分析及邏輯推理能力;
6、具有高度的敬業(yè)精神及良好的職業(yè)操守,原則性強,客觀公正,實事求是,善溝通。