崗位職責:1.搭建公司內控管理體系,制訂并持續(xù)完善公司內控制度、工作流程和業(yè)務手冊;2.梳理業(yè)務流程,識別流程風險,協(xié)助職能部門完善業(yè)務流程,負責公司總部內控體系的建設和維護,協(xié)助并指導事業(yè)部、子公司開展內控體系的建設工作;3.負責組織開展公司年度內控評價工作;并定期對內控缺陷做出優(yōu)化與調整;4.負責公司風險管理體系的搭建;搭建集團整體的風險矩陣;5.組織開展公司相關業(yè)務的風險調查及評估工作,并及時提出相應的控制建議;6.協(xié)助開展公司各項管理審計活動;7.領導交辦的其他與內控有關的工作。任職要求:1.本科及以上學歷;財務、審計、管理類相關專業(yè);具有與內審崗位相關的專業(yè)技術資質(中級會計師、國際內審師、注冊會計師等職稱或資格)為佳。2.至少7年以上大型公司從事內控、風險管理的工作經(jīng)驗,至少3年以上經(jīng)理級以上崗位級別的管理經(jīng)驗;3.有四大會計師事務所的內控、風險咨詢從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;4.具有金融類公司內控體系建設、內控評估相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先;5.具有較強的跨部門間溝通、協(xié)調能力,能承受較強工作壓力;具有敏銳的觀察與分析能力,善于發(fā)現(xiàn)并提出問題、解決問題。入職全額繳納社保公積金,朝九晚六,周末雙休,節(jié)假??放假。