主要職責(zé):1、制訂公司審計(jì)計(jì)劃,推進(jìn)審計(jì)工作,完成公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理、會(huì)計(jì)核算規(guī)范性及資金管理合規(guī)性審計(jì)工作,編制審計(jì)報(bào)告;2、負(fù)責(zé)合規(guī)經(jīng)營專項(xiàng)審計(jì)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等項(xiàng)目審計(jì)工作,提高項(xiàng)目管理的規(guī)范性;3、參與公司內(nèi)部控制制度建設(shè)及優(yōu)化工作,協(xié)助完成公司內(nèi)控自我評(píng)估相關(guān)工作,對(duì)存在問題提出改進(jìn)建議;4、強(qiáng)化內(nèi)控監(jiān)督職能,參與內(nèi)控自我評(píng)估測(cè)試工作,提高制度流程執(zhí)行力的監(jiān)督與評(píng)價(jià)效果;5、協(xié)助開展公司年報(bào)審計(jì)工作的落實(shí)與跟進(jìn),對(duì)公司年度及季度信息披露數(shù)據(jù)等進(jìn)行審核,確保信息披露數(shù)據(jù)的真實(shí)完整;6、開展后續(xù)審計(jì)。對(duì)日常檢查、內(nèi)控測(cè)試、外部審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)檢查中發(fā)現(xiàn)存在問題的整改工作進(jìn)行跟進(jìn)與落實(shí)。7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。