崗位描述:1、負責公司內(nèi)控體系的建設、運行和完善;2、參與制定年度審計工作計劃,制定審計方案;3、負責組織實施內(nèi)部審計工作,審核或編制審計工作底稿;4、檢查公司內(nèi)部各項內(nèi)部控制制度的建設和執(zhí)行情況,對發(fā)現(xiàn)的審計問題提出整改意見,撰寫審計報告;5、配合協(xié)助上級部門或外部審計機構對公司的審計工作;協(xié)助公司董事會、審核委員會等對有關事件和人員進行專項審計調(diào)查;6、公司領導交辦的其他審計事項。任職要求:1、本科及以上學歷,財會、審計類相關專業(yè);2、具有5年以上會計師事務所從業(yè)經(jīng)驗,具備作為大型審計項目負責人的經(jīng)驗和能力,?或在大型企業(yè)集團從事內(nèi)部審計工作8年以上。具備良好的審計、財務、稅務等知識背景,熟悉企業(yè)會計準則、獨立審計準則、內(nèi)部審計準則、企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范,以及財務審計程序和內(nèi)部控制審核,具備建立、完善內(nèi)部審計機構制度、流程體系的能力,能夠為被審計單位提供建設性的意見和建議;3、良好的計劃和執(zhí)行能力、組織協(xié)調(diào)能力和人際溝通能力;4、積極主動,具備團隊意識,具有高度的責任心,能夠承受較強的工作壓力。5、具有注冊會計師、高級會計師資格優(yōu)先,有工程相關行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。