1、負責對公司各內(nèi)部機構、二級子公司等的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;2、負責對公司各內(nèi)部機構、二級子公司的會計資料及其他有關經(jīng)濟資料,以及所反映的財務收支及有關的經(jīng)濟活動合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計,包括但不限于財務報告、業(yè)績快報、預測性財務信息等;3、負責在公司內(nèi)部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為;4、負責向領導匯報工作:包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題及改善意見。任職要求:1、本科以上學歷,財務會計、審計或相關專業(yè);2、3年以上財務管理、審計工作經(jīng)驗,有中級以上職稱;3、精通國家財稅法律規(guī)范和財務核算業(yè)務,具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗;了解審計領域發(fā)展趨勢,掌握最新審計理論和方法;熟悉公司財務會計、審計和稅務等業(yè)務的全套流程;4、具有較強的溝通協(xié)調能力和表達能力,熟悉財務軟件和辦公軟件。