崗位職責(zé):1、??貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律、法規(guī)和有關(guān)的統(tǒng)一財(cái)經(jīng)制度,制訂公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察制度,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行。2、??參與研究制訂其它有關(guān)規(guī)章制度。3、??制訂年度審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。4、??對(duì)公司及所屬內(nèi)部獨(dú)立核算單位的財(cái)務(wù)、存貨、財(cái)產(chǎn)的完整安全進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。5、??對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。6、??對(duì)公司及所屬內(nèi)部獨(dú)立核算單位的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、投資和費(fèi)用預(yù)算、信貸計(jì)劃的執(zhí)行以及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。7、??對(duì)公司及所屬內(nèi)部獨(dú)立核算單位的基建工程項(xiàng)目的概(預(yù))算的執(zhí)行、建設(shè)成本的真實(shí)性和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)。8、??對(duì)公司及所屬內(nèi)部獨(dú)立核算單位的財(cái)會(huì)報(bào)表和經(jīng)濟(jì)核算報(bào)表的合法性和真實(shí)有效性進(jìn)行審計(jì)。9、??審計(jì)監(jiān)察公司行政領(lǐng)導(dǎo)、組織人事、采購(gòu)、行銷(xiāo)作業(yè)等方面的管理控制的合理性和有效性。10、??監(jiān)察公司管理方針、目標(biāo)、計(jì)劃和規(guī)章制度的落實(shí)執(zhí)行情況。11、??審計(jì)監(jiān)察公司各種資源的使用效率與效果情況。12、??審計(jì)公司重要管理決策是否可行和有效。13、??對(duì)重要或大額經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議進(jìn)行審計(jì)并對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)察。14、??重要或大額財(cái)產(chǎn)購(gòu)置、報(bào)損、報(bào)廢的審計(jì)。15、??負(fù)責(zé)對(duì)公司部門(mén)經(jīng)理級(jí)(含)以上管理人員離任審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作。16、??對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害公司利益的行為進(jìn)行專(zhuān)案審計(jì)。17、??監(jiān)督檢查公司檔案資料的銷(xiāo)毀工作。18、??參與有關(guān)的財(cái)產(chǎn)、財(cái)務(wù)、存貨清查、盤(pán)點(diǎn)工作。19、??辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)任務(wù),配合國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)和董事會(huì)審計(jì)監(jiān)察室對(duì)公司所進(jìn)行的審計(jì)。20、??定期和不定期地向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審計(jì)監(jiān)察工作狀況,提出完善控制和管理措施的建議。21、??配合培訓(xùn)部組織進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)與考核活動(dòng)。22、??組織做好審計(jì)監(jiān)察文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。23、??組織做好保密工作。24、投資風(fēng)險(xiǎn)控制。任職要求:10年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),踏實(shí)肯干,有注冊(cè)會(huì)計(jì)師者優(yōu)先考慮