1、參與制訂公司內(nèi)部審計制度、年度審計計劃、負責(zé)編制審計項目實施方案,并負責(zé)組織實施;2、負責(zé)審前調(diào)查、審計通知書下發(fā)、現(xiàn)場審計意見溝通、編制所涉及審計事項審計工作底稿和復(fù)核其他審計人員工作底稿、審計報告意見反饋收集等工作、編寫內(nèi)部審計報告和審計調(diào)查報告,提出處理意見和建議;3、負責(zé)審計結(jié)論和處理意見落實情況的整改檢查工作;4、負責(zé)有關(guān)審計資料的原始調(diào)查、收集、整理、建檔工作;5、負責(zé)對各部門開展的財務(wù)經(jīng)營活動,提供內(nèi)部控制相關(guān)法律法規(guī)咨詢和建議;6、配合外部審計機關(guān)進行必要的專項調(diào)查,辦理上級公司交辦的其他審計事項;????????????????????????7、熟悉上市公司財務(wù)經(jīng)營審計流程。任職資格:◆熟悉審計、財務(wù)會計、企業(yè)管理相關(guān)法律法規(guī)、制度和流程;????◆具有豐富的審計、財務(wù)管理、公司內(nèi)部控制管理經(jīng)驗;◆工作細致、嚴(yán)謹,原則性強;◆具有較強的判斷能力、人際溝通和協(xié)調(diào)能力、計劃與執(zhí)行能力。